| |
|
Detalhes
| 31/03/2025 | 0000068/2025 | 0000068/2025 | 0000068/2025 | Anulacao de saldo a maior. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | -R$ 506,93 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 31/03/2025 | 0000060/2025 | 0000060/2025 | 0000326/2025 | Despesas bancarias, ref. ao mes de Marco de 2025. | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28.127.603/0001-78 | R$ 228,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 31/03/2025 | 0000343/2025 | 0000343/2025 | 0000623/2025 | Despesas bancarias de contas do Banestes, fonte recursos proprios. | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28.127.603/0001-78 | R$ 317,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 31/03/2025 | 0000343/2025 | 0000343/2025 | 0000622/2025 | Despesas bancarias de contas do Banestes, fonte recursos proprios. | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28.127.603/0001-78 | R$ 84,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 31/03/2025 | 0000342/2025 | 0000342/2025 | 0000621/2025 | Despesas bancarias. | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28.127.603/0001-78 | R$ 240,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 31/03/2025 | 0000322/2025 | 0000322/2025 | 0000325/2025 | Referente a remuneracao dos Servidores do mes MARCO de 2025 | FUNCIONARIOS DA SAUDE | 99999999999999 | R$ 1.817,39 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 31/03/2025 | 0000096/2025 | 0000610/2025 | 0000620/2025 | CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PROJETOS DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E VIACAO, DESTE MUNICIPIO DE MUCURICI. | RODRIGO SAMPAIO FERREIRA DE SOUZA | ***.523.817-** | R$ 3.300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 31/03/2025 | 0000616/2025 | 0000616/2025 | 0000619/2025 | Fornecimento de energia para as Ruas e Avenidas, deste municipio. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 20.005,94 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 31/03/2025 | 0000615/2025 | 0000615/2025 | 0000618/2025 | Fornecimento de energia para as garagens municipais, deste municipio. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 1.676,35 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 31/03/2025 | 0000614/2025 | 0000614/2025 | 0000617/2025 | Fornecimento de energia para as pracas, deste municipio. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 2.838,04 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |