Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoBILIRRUBINAS02.02.01.020-1131,0000R$ 2,01R$ 263,31
ServicoDOSAGEM DE COLESTEROL HDL02.02.01.027-9498,0000R$ 3,51R$ 1.747,98
ServicoT3 TOTALCOD. SUS 020206039-01,0000R$ 8,71R$ 8,71
ServicoHCG - GONADOTROFINA CORIONICA02.02.06.021-722,0000R$ 7,85R$ 172,70
ServicoCHIKUNGUNYA IGG E IGM 2,0000R$ 100,00R$ 200,00
ServicoDOSAGEM ACIDO URICO02.02.01.012-0198,0000R$ 1,85R$ 366,30
ServicoBACILOSCOPIA DIRETA PARA BAAR02.02.08.006-42,0000R$ 4,20R$ 8,40
ServicoCOLESTEROL TOTAL02.02.01.029-5504,0000R$ 1,85R$ 932,40
ServicoPESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O ( ASLO)02.02.03.047-49,0000R$ 2,83R$ 25,47
ServicoCREATININA02.02.01.031-7462,0000R$ 1,85R$ 854,70
ServicoHBEAGCOD. SUS 020203097-0185,0000R$ 18,55R$ 3.431,75
ServicoGRUPO SANGUINEO02.0212002-366,0000R$ 1,37R$ 90,42
ServicoGLICOSE02.02.01.047-3617,0000R$ 1,85R$ 1.141,45
ServicoGAMA GT02.02.01.046-5116,0000R$ 3,51R$ 407,16
ServicoPESQUISA DE FATOR RHCOD. SUS 020212008266,0000R$ 1,37R$ 90,42
ServicoUROCULTURA02.02.08.008-090,0000R$ 20,00R$ 1.800,00
ServicoPESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA DENGUE02.02.03.079-29,0000R$ 30,00R$ 270,00
ServicoDETERMINACAO DE VELACIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)COD.SUS 020202015-043,0000R$ 2,73R$ 117,39
ServicoPESQUISA DE ANICORPOS IGM CONTRA DENGUE02.02.03.079-29,0000R$ 30,00R$ 180,00
ServicoHEMOGRAMACOD. SUS 020202038-0812,0000R$ 4,11R$ 3.337,32
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
25/02/2021 0000177/2021 Original002 - SECAO DE PROGRAMAS DA SAUDER$ 145,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
26/02/2021 0000177/2021 0000217/2021 OriginalOrcamentario002 - SECAO DE PROGRAMAS DA SAUDER$ 145,00
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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