Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialACETILCISTEINA 20MG/ML 100ML 20,0000R$ 6,09R$ 121,80
MaterialTRAMADOL 50MG/ML 1ML 500,0000R$ 1,40R$ 700,00
MaterialETER EMABALAGEM 1 LITRO 2,0000R$ 42,00R$ 84,00
MaterialDIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DE DISSODICO DE BETAMETASONA 5MG/ML +2MG/ML 1ML 150,0000R$ 5,20R$ 780,00
MaterialDIAZEPAM 5MG/ML 2ML 500,0000R$ 0,98R$ 490,00
MaterialCLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG, 200,0000R$ 0,09R$ 18,00
MaterialCLONAZEPAN 2,5MG/ML 20ML 5,0000R$ 3,14R$ 15,70
MaterialCLINDAMICINA 150MG/4ML 200,0000R$ 3,84R$ 768,00
MaterialCEFTRIAXONA 1G, 1.500,0000R$ 4,68R$ 7.020,00
MaterialCARBOCISTEINA 50MG/ML 100ML 20,0000R$ 5,25R$ 105,00
MaterialCARBOCISTEINA 20MG/ML 100ML 20,0000R$ 4,80R$ 96,00
MaterialBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL. INJ . 300,0000R$ 1,19R$ 357,00
MaterialBROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 4MG+DIPIRONA SODICO 500MG POR ML 5ML 1.000,0000R$ 2,50R$ 2.500,00
MaterialAZITROMICINA 500MG, 100,0000R$ 0,86R$ 86,00
MaterialAMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 50MG+12,5 MG/ML 75ML 50,0000R$ 35,00R$ 1.750,00
MaterialAGUA PARA INJECAO 1L SISTEMA FECHADO INJETAVEL 20,0000R$ 11,90R$ 238,00
MaterialADENOSINA 6MG/ML. 50,0000R$ 11,50R$ 575,00
MaterialTOBRAMICINA 0,3 COLIRIO 5ML 2,0000R$ 8,90R$ 17,80
MaterialSULFATO DE MORFINA 10MG/ML 1ML 200,0000R$ 2,10R$ 420,00
MaterialSUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG 800,0000R$ 5,17R$ 4.136,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
09/02/2024 0000120/2024 Original002 - SECAO DE PROGRAMAS DA SAUDER$ 25.012,36
24/04/2024 0000561/2024 Original002 - SECAO DE PROGRAMAS DA SAUDER$ 1.609,84
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
20/02/2024 0000120/2024 0000165/2024 OriginalOrcamentario002 - SECAO DE PROGRAMAS DA SAUDER$ 24.712,21
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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